为进一步推进医院内部控制建设,提升全院风险防范能力和内部治理水平,贯彻落实河北省财政厅等五部门印发的《关于进一步加强公立医院内部控制建设的通知》工作要求,10月25日下午,我院组织召开2024年度风险评估及内部控制评价项目启动会。总会计师常艳改,护士长以上干部参加本次会议。审计处处长白妍妮主持会议。
常艳改在会议上表示,内部控制建设不仅关乎医院各项经济业务合规运行,更涉及资源配置、运营管理等多个方面。加强内控管理既是公立医院优化业务管理、防范业务风险的内生需求,也是落实党中央大政方针和深化医药卫生体制改革任务的重要保障。
为了更好地开展此项工作,我院邀请深圳日浩会计师事务所的杜松从内部控制政策背景、风险控制思路、项目实施计划等三个方面进行了详细的讲解。通过培训,大家深刻认识到内控体系建设的重要性和紧迫性,为扎实做好本项工作打下坚实基础。